公司规模:1000人以上
公司性质:私营/民营企业
职位性质: | 全职 | 专业要求: | 不限 | 招聘日期: | 2021.6.10 ~ 2023.1.1 |
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工作地点: | 广东-深圳市 | 外语要求: | 无 | 更新日期: | 2024.4.24 |
工作经验: | 不限 | 职称要求: | 不限 | ||
学历要求: | 不限 | 工资待遇: | 30000 - 35000 | ||
招聘人数: | 1人 |
1. 根据公司整体战略规划,协助上级领导制定集团内审规章制度、流程、业务操作规范等,并及时修订完善; 2. 促进集团内控管理健全与完善,制定一套内部协调、组织、制约、检查的控制系统; 3. 督促、指导下属子(分)公司建立健全内审机构,配备内审人员,领导、协调、指导下属子(分)公司开展内审工作; 培养内审团队,组织内审知识培训,开展内审文化宣导。 1. 参与制定全年和各阶段的审计工作计划; 2. 根据审计工作计划,对公司预算审计、财务审计、HR审计、采购审计和工程审计等方面开展全面或专项审计,对问题整改情况进行跟踪验证; 3. 执行内部审计程序,撰写审计方案、审计报告、专题报告等相关材料; 4. 协助相关部门出具审计问题整改计划,追踪审计问题整改与处理情况,督促审计结论和合理化建议的落实工作,检查审计决定的执行情况,对跟进结果进行分析和报告,并及时将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况; 做好审计档案的定期整理、归档、保存等工作。 1. 根据上市公司规范性要求,配合国家审计机关及外部审计机构所对公司(募集资金、对外担保、关联交易、投资等)进行审计; 配合出具相关检查报告。 任职资格: 1. 熟练掌握国家监管方面的法律法规,企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术; 2. 具备较好的调查分析能力,具有较强的学习能力、沟通能力、文字表达能力和逻辑思维能力; 对大型企业的财务支付结算业务和审计评估工作有较好的理解。 3.具有5年以上内控合规、风险管理、法律事务、内部审计等相关工作经验。 |